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公管部召开审计工作领导小组会议

文章来源:规划发展处 日期:2023-07-28 点击数: 文章作者:     责任编辑:

    为充分发挥审计监督职能,系统部署2023年度内部审计工作,推动以高质量审计保障公共事务高质量发展,726日上午,公管部部长、审计工作领导小组组长刘开武主持召开公管部审计工作领导小组2023年第一次会议,公管部党委书记班开洪、副部长钟庆国、领导小组成员和九0三医院、科学城医院、科学城一中、科学城春蕾学校等有关人员参加会议。

公管部召开审计工作领导小组会议(图1)

会议学习传达了院审计部《聚焦问题成因 强化过程监督 助力院固定资产投资项目建设高质量发展》专题报告,听取了《公管部内审工作情况报告》,讨论了归口各独立核算单位固投项目内审分工及流程,审议了2023年审计工作计划。

会议指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是单位内部规范管理、及早发现问题、及时纠正错误一个重要的手段,我们要坚决贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示,依法履行内部审计监督职责,不断提高内部审计质量,推动审计工作更好地服务于公管部高质量发展。

    会议要求,一是各级领导要聚力规范化建设,完善业务规则、业务流程,遵规守矩、照章办事,确保我们的工作经得起“巡”、经得起“审”。二是审计工作作为一项重要且复杂的系统工程,各单位(部门)要有效沟通、协调配合、共同推进,尽早将问题消灭在产生重大影响之前。三是内审工作不仅要善于发现问题,更要及时解决问题,相关责任部门要采取切实措施做好问题整改。

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